Faktúra číslo 5112402991

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112402991  
Externé číslo
2392024  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
29.07.2024  
Dátum dodania
01.07.2024  
Dátum splatnosti
31.07.2024  
Suma faktúry
8 925,67 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
pdf PDF_0025.pdf    (1,8 MB)  
Dátum zverejnenia
06.08.2024  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
Nárazník pätka spodná pravá 2,0000 ks 95,00 190,00 38,00 228,00
HADICA PLASTOVA 10x1mm 40,0000 m 0,50 20,00 4,00 24,00
Koncové svetlo STOP / pozične / smerové 7,0000 ks 40,50 283,50 56,70 340,00
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR.NABOJ 2,0000 ks 18,00 36,00 7,20 43,00
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 4,0000 ks 65,00 260,00 52,00 312,00
REGULATOR TLAKU S FILTROM 10,0000 ks 72,00 720,00 144,00 864,00
PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ 6,0000 ks 28,00 168,00 33,60 202,00
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 25,0000 ks 5,00 125,00 25,00 150,00
HRDLO ODLUCOVACA 13,0000 ks 7,10 92,30 18,46 111,00
SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 5,0000 ks 11,50 57,50 11,50 69,00
SKRUTKA SPOJOVACIA 0736008084 8,0000 ks 16,00 128,00 25,60 154,00
VENTIL ODKALOVACI 12,0000 ks 2,50 30,00 6,00 36,00
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 12 6,0000 ks 65,00 390,00 78,00 468,00
CAP- KU LOZKU 21,0000 ks 5,54 116,34 23,27 140,00
FILTRACNY PRVOK OLEJA CURSOR 9 EURO 6 17,0000 ks 17,60 299,20 59,84 359,00
FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 20,0000 ks 5,50 110,00 22,00 132,00
SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL 7,0000 ks 56,00 392,00 78,40 470,00
Hrdlo priame PHAM2 22L M22 (014222230) 6,0000 ks 3,45 20,70 4,14 25,00
Tlačitko kočik 3,0000 ks 5,00 15,00 3,00 18,00
Zväzok motora EIV 2,0000 ks 125,00 250,00 50,00 300,00
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVNA 6 5,0000 ks 7,50 37,50 7,50 45,00
LOZKO PRUZNE GUMA 48,0000 ks 1,50 72,00 14,40 86,00
PODLOZKA-KU LOZKU 43,0000 ks 9,00 387,00 77,40 464,00
VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV 18,0000 ks 179,89 3 238,02 647,60 3 886,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 309/2024 24.06.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20244872_Z 4 030,00
Zmluva 313/2024 26.06.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20245060_Z 4 100,00
Zmluva 312/2024 26.06.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20245061_Z 2 700,00
Zmluva 281/2024 10.06.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20244359_Z 4 960,00
Zmluva 298/2024 19.06.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20244794_Z 2 480,00
Zmluva 201/2024 03.05.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20243196_Z 4 130,00
Objednávka OBJ-24-01644 24.06.2024 n.d.Sor - Podvozok 4 836,00
Objednávka OBJ-24-01703 26.06.2024 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 4 920,00
Objednávka OBJ-24-01704 27.06.2024 n.d. Sor - Ostatné 7 332,00
Objednávka OBJ-24-01537 12.06.2024 n.d. Sor - Podvozok 5 952,00
Objednávka OBJ-24-01611 07.06.2024 n.d. Sor - Podvozok,n.d. Solaris U12 372,60
Objednávka OBJ-24-01632 20.06.2024 n.d. Sor - Ostatné 2 976,00
Objednávka OBJ-24-01101 06.05.2024 n.d.Sor - Podvozok 4 956,00
Objednávka OBJ-24-01702 26.06.2024 n.d.Sor - Podvozok,n.d. Sor - Podvozok 3 240,00
Objednávka OBJ-24-01657 12.06.2024 n.d. Solaris U12 - Ostatné 486,00
Objednávka OBJ-24-01787 24.06.2024 n.d. Citelis - Podvozok 44,16