Objednávka číslo OBJ-24-01644

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01644  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
24.06.2024  
Suma objednávky
4 836,00 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-01644_20240624_11051155.pdf    (381,4 KB)  
Dátum zverejnenia
24.06.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. 8,0000 ks 172,80
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 15,0000 ks 1 170,00
REGULATOR TLAKU S FILTROM 10,0000 ks 864,00
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 12 6,0000 ks 468,00
PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ 8,0000 ks 268,80
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 25,0000 ks 150,00
HRDLO ODLUCOVACA 15,0000 ks 127,80
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 20,0000 ks 168,00
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 20,0000 ks 300,00
SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 5,0000 ks 69,00
SKRUTKA SPOJOVACIA 0736008084 8,0000 ks 153,60
VENTIL ODKALOVACI 12,0000 ks 36,00
VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI 10,0000 ks 864,00
MATICA POISTNA-pred.naboj 4,0000 ks 24,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 309/2024 24.06.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20244872_Z 4 030,00
Faktúra 5112402991 29.07.2024 Faktúra dodávateľská 8 925,67
Faktúra 5112402994 29.07.2024 Faktúra dodávateľská 7 041,48
Faktúra 5112403166 08.08.2024 Faktúra dodávateľská 2 881,68
Faktúra 5112403181 08.08.2024 Faktúra dodávateľská 7 358,23
Faktúra 5112402678 10.07.2024 Faktúra dodávateľská 3 114,60
Faktúra 5112403168 08.08.2024 Faktúra dodávateľská 5 084,16
Faktúra 5112403182 09.08.2024 Faktúra dodávateľská 7 823,28
Faktúra 5112403308 14.08.2024 Faktúra dodávateľská 1 514,88
Faktúra 5112404157 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 3 700,13