Objednávka číslo OBJ-24-01644
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01644
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.06.2024
- Suma objednávky
- 4 836,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-01644_20240624_11051155.pdf (381,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.06.2024
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 8,0000 | ks | 172,80 |
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 15,0000 | ks | 1 170,00 |
REGULATOR TLAKU S FILTROM | 10,0000 | ks | 864,00 |
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 12 | 6,0000 | ks | 468,00 |
PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 8,0000 | ks | 268,80 |
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 | 25,0000 | ks | 150,00 |
HRDLO ODLUCOVACA | 15,0000 | ks | 127,80 |
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 20,0000 | ks | 168,00 |
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 20,0000 | ks | 300,00 |
SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 | 5,0000 | ks | 69,00 |
SKRUTKA SPOJOVACIA 0736008084 | 8,0000 | ks | 153,60 |
VENTIL ODKALOVACI | 12,0000 | ks | 36,00 |
VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 10,0000 | ks | 864,00 |
MATICA POISTNA-pred.naboj | 4,0000 | ks | 24,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 309/2024 | 24.06.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20244872_Z | 4 030,00 |
Faktúra | 5112402991 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 925,67 |
Faktúra | 5112402994 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 041,48 |
Faktúra | 5112403166 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 881,68 |
Faktúra | 5112403181 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 358,23 |
Faktúra | 5112402678 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 114,60 |
Faktúra | 5112403168 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 084,16 |
Faktúra | 5112403182 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 823,28 |
Faktúra | 5112403308 | 14.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 514,88 |
Faktúra | 5112404157 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 700,13 |