Faktúra číslo 5112601387

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112601387  
Externé číslo
0912026  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
30.03.2026  
Dátum dodania
20.03.2026  
Dátum splatnosti
19.04.2026  
Suma faktúry
7 835,10 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
23.04.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
VENTIL NUDZOVY VONKAJSI SPCZ/2162/2-NB 1,0000 ks 100,00 100,00 23,00 123,00
VYMENIK TEPLA T230/300/35 6,0000 ks 247,00 1 482,00 340,86 1 823,00
ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 5,0000 ks 115,00 575,00 132,25 707,00
SVETLO SKUPINOVE ZADNE HMLOVE TYP 2NE0088 10,0000 ks 24,50 245,00 56,35 301,00
KOMORA SPALOVACIA 5,0000 ks 134,00 670,00 154,10 824,00
POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR 4,0000 ks 24,00 96,00 22,08 118,00
SVETLO SPATNE 3,0000 ks 9,00 27,00 6,21 33,00
ZRKADLO SPATNE 2 2,0000 ks 140,00 280,00 64,40 344,00
VSTREKOVAC-CURSOR 8 6,0000 ks 321,00 1 926,00 442,98 2 369,00
POISTKA NOZOVA 20A 100,0000 ks 0,09 9,00 2,07 11,00
VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR 2,0000 ks 480,00 960,00 220,80 1 181,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-00147 26.01.2026 n.d. Sor - Ostatné 5 190,35
Objednávka OBJ-26-00873 19.03.2026 n.d. Sor - Ostatné 4 243,50
Objednávka OBJ-26-00857 19.03.2026 n.d.Sor - Ostatné 4 065,15
Objednávka OBJ-26-00856 19.03.2026 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 4 686,30
Objednávka OBJ-26-00821 16.03.2026 n.d. Sor - Ostatné 9 772,35
Objednávka OBJ-26-00704 05.03.2026 n.d. Sor - Podvozok 8 874,45