Faktúra číslo 5112402581

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112402581  
Externé číslo
249000031  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum prijatia
01.07.2024  
Dátum dodania
27.06.2024  
Dátum splatnosti
27.07.2024  
Suma faktúry
10 307,92 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
pdf F (10).pdf    (954,2 KB)  
Dátum zverejnenia
26.07.2024  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
Zberací krúžok 10,0000 ks 378,00 3 780,00 0,00 3 780,00
KRUZOK TESNIACI 3 24,0000 ks 72,00 1 728,00 0,00 1 728,00
VZPERA PLYNOVA TLACNA pr.23 16,0000 ks 44,00 704,00 0,00 704,00
KRYT PLECHOVY 10,0000 ks 24,00 240,00 0,00 240,00
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 319,00 319,00 0,00 319,00
LANO HORNYCH NOZNIC V2A D=4,L=1085 6,0000 ks 20,00 120,00 0,00 120,00
VEKO 1,0000 ks 427,00 427,00 0,00 427,00
PLENTA LAVA 1,0000 ks 341,00 341,00 0,00 341,00
PODLOZKA ZAISTOVACIA 52,0000 ks 1,00 52,00 0,00 52,00
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 319,00 319,00 0,00 319,00
TESNENIE L 2,0000 ks 91,00 182,00 0,00 182,00
rameček HAN 24B A-F 2,0000 ks 19,48 38,96 0,00 39,00
Pätica konektoru HAN 48B 2,0000 ks 87,00 174,00 0,00 174,00
rameček HAN 24B A-F 2,0000 ks 19,48 38,96 0,00 39,00
SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY 1,0000 ks 609,00 609,00 0,00 609,00
SUPRAVA STIERACIA 1,0000 ks 790,00 790,00 0,00 790,00
SKLO L VYHRIEVANE 1,0000 ks 445,00 445,00 0,00 445,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-24-00335 01.02.2024 Náhradné diely pre električky VARIO 12 572,40
Objednávka OBJ-24-01587 07.06.2024 ND pre električky VÁRIO 10 976,40
Objednávka OBJ-24-01325 21.05.2024 ND na Vario 13 838,64
Objednávka OBJ-24-01030 22.04.2024 ND na električky 24 100,80
Objednávka OBJ-24-00966 18.04.2024 Náhradné diely na električky VARIO 14 787,60
Objednávka OBJ-24-00645 18.03.2024 Náhradné diely na električky -Vario LF2 34 306,00