Objednávka číslo OBJ-23-02982
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02982
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum objednania
- 26.10.2023
- Suma objednávky
- 2 882,40 €
- Predmet
- Nákup OOPP
- Prílohy
-
OBJ-23-02982_20231026_08590606.pdf (380,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.10.2023
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
MONTERKY | 15,0000 | ks | 900,00 |
MONTERKY | 2,0000 | ks | 120,00 |
MONTERKY | 1,0000 | ks | 60,00 |
MONTERKY | 1,0000 | ks | 60,00 |
Montérky s reflex.pasmi or. | 1,0000 | ks | 67,20 |
Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 672,00 |
Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 672,00 |
Montérky s reflex.pasmi or. | 1,0000 | ks | 67,20 |
Montérky s reflex.pasmi or. | 2,0000 | ks | 134,40 |
VESTA VYSTRAZNA | 10,0000 | ks | 21,60 |
VESTA VYSTRAZNA | 10,0000 | ks | 21,60 |
VESTA VYSTRAZNA | 20,0000 | ks | 43,20 |
VESTA VYSTRAZNA | 10,0000 | ks | 21,60 |
VESTA VYSTRAZNA | 10,0000 | ks | 21,60 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
Faktúra | 5112304597 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 129,60 |
Faktúra | 5112304835 | 20.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 752,80 |