Faktúra číslo 5112503188
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503188
- Externé číslo
- 2032025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 07.07.2025
- Dátum dodania
- 25.06.2025
- Dátum splatnosti
- 25.07.2025
- Suma faktúry
- 6 277,24 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
28.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 3,0000 | ks | 650,00 | 1 950,00 | 448,50 | 2 399,00 |
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 13,0000 | ks | 64,00 | 832,00 | 191,37 | 1 023,00 |
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 11,0000 | ks | 133,10 | 1 464,10 | 336,74 | 1 801,00 |
REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 5,0000 | ks | 6,00 | 30,00 | 6,90 | 37,00 |
NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 567,80 | 567,80 | 130,59 | 698,00 |
PAKA MOTORCEKA STIERACOV | 2,0000 | ks | 15,00 | 30,00 | 6,90 | 37,00 |
Koleno gumové 30x130/130-90 | 2,0000 | ks | 9,90 | 19,80 | 4,55 | 24,00 |
Modul davkovaci DOSING ST.D | 5,0000 | ks | 171,95 | 859,75 | 197,74 | 1 057,00 |
ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | -1,0000 | ks | 650,00 | -650,00 | -149,50 | -800,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-25-01771 | 13.06.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 3 081,15 |
Objednávka | OBJ-25-01855 | 19.06.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 8 511,60 |
Objednávka | OBJ-25-01853 | 19.06.2025 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 2 693,45 |
Objednávka | OBJ-25-01641 | 03.06.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 1 401,95 |
Objednávka | OBJ-25-01306 | 06.05.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 7 983,93 |
Objednávka | OBJ-25-01753 | 09.06.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 1 057,49 |
Objednávka | OBJ-25-01009 | 31.03.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 837,68 |