Faktúra číslo 5112503188

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112503188  
Externé číslo
2032025  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
07.07.2025  
Dátum dodania
25.06.2025  
Dátum splatnosti
25.07.2025  
Suma faktúry
6 277,24 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
28.07.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. 3,0000 ks 650,00 1 950,00 448,50 2 399,00
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE 13,0000 ks 64,00 832,00 191,37 1 023,00
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY 11,0000 ks 133,10 1 464,10 336,74 1 801,00
REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La 5,0000 ks 6,00 30,00 6,90 37,00
NARAZNIK ZADNY NB12 1,0000 ks 567,80 567,80 130,59 698,00
PAKA MOTORCEKA STIERACOV 2,0000 ks 15,00 30,00 6,90 37,00
Koleno gumové 30x130/130-90 2,0000 ks 9,90 19,80 4,55 24,00
Modul davkovaci DOSING ST.D 5,0000 ks 171,95 859,75 197,74 1 057,00
ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. -1,0000 ks 650,00 -650,00 -149,50 -800,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-01771 13.06.2025 n.d.Sor - Ostatné 3 081,15
Objednávka OBJ-25-01855 19.06.2025 n.d.Sor - Podvozok 8 511,60
Objednávka OBJ-25-01853 19.06.2025 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 2 693,45
Objednávka OBJ-25-01641 03.06.2025 n.d. Sor - Ostatné 1 401,95
Objednávka OBJ-25-01306 06.05.2025 n.d. Sor - Ostatné 7 983,93
Objednávka OBJ-25-01753 09.06.2025 n.d. Sor - Ostatné 1 057,49
Objednávka OBJ-25-01009 31.03.2025 n.d. Sor - Podvozok 837,68