Faktúra číslo 5112400400

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112400400  
Externé číslo
0192024  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
08.02.2024  
Dátum dodania
23.01.2024  
Dátum splatnosti
23.03.2024  
Suma faktúry
8 581,42 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
pdf F (26).pdf    (823,5 KB)  
Dátum zverejnenia
22.03.2024  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La 26,0000 ks 4,50 117,00 23,40 140,00
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La 26,0000 ks 3,90 101,40 20,28 122,00
SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO 3,0000 ks 26,00 78,00 15,60 94,00
Hadica silikonová priama pr.60/50, L=150 4,0000 ks 4,80 19,20 3,84 23,00
ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. 4,0000 ks 650,00 2 600,00 520,00 3 120,00
OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNORR 10,0000 ks 25,40 254,00 50,80 305,00
FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 9 EURO 6 10,0000 ks 16,45 164,50 32,90 197,00
FILTRACNY PRVOK OLEJA CURSOR 9 EURO 6 16,0000 ks 12,00 192,00 38,40 230,00
SADA FILTROV VYMENIKA -57,67 2992447 33,0000 ks 10,76 355,08 71,02 426,00
SENZOR PRE TLACITKO CHT5 10,0000 ks 237,00 2 370,00 474,00 2 844,00
TRUBICA LED 20,0000 ks 45,00 900,00 180,00 1 080,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-23-02451 03.10.2023 n.d.Sor - Podvozok 1 151,76
Objednávka OBJ-23-03533 15.01.2024 Oprava ND - SÚATaTV 3 120,00
Objednávka OBJ-24-00005 17.01.2024 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 1 531,08
Objednávka OBJ-24-00010 17.01.2024 n.d.Sor - Podvozok, 3 216,00
Objednávka OBJ-24-00030 23.01.2024 n.d. Sor - Ostatné 3 108,00
Objednávka OBJ-24-00031 23.01.2024 n.d. Sor - Ostatné 8 640,00
Objednávka OBJ-24-00064 23.01.2024 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 1 081,15