Objednávka číslo OBJ-24-00005
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00005
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.01.2024
- Suma objednávky
- 1 531,08 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-00005_20240115_10034097.pdf (380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.01.2024
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
CAP- KU LOZKU | 5,0000 | ks | 21,00 |
FILTER PALIVOVY HRUBY NB18-CURSOR 8-WK95 | 9,0000 | ks | 81,00 |
FILTER PALIVOVY JEMNY NB18-CURSOR 8 | 9,0000 | ks | 135,00 |
CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 780,00 |
PODLOZKA VYROVNAVACIA | 1,0000 | ks | 1,32 |
REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 42,0000 | ks | 226,80 |
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 26,0000 | ks | 121,68 |
SILENTBLOK IVECO PRE 6 VALCOVY MOTOR | 2,0000 | ks | 86,40 |
SILENTBLOK IVECO PRE E6 NEF MOTOR | 1,0000 | ks | 77,88 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 012/2024 | 12.01.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2024103_Z | 1 275,90 |
Faktúra | 5112400432 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 909,17 |
Faktúra | 5112400400 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 581,42 |
Faktúra | 5112401869 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 749,36 |
Faktúra | 5112402093 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 154,67 |
Faktúra | 5112402680 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 723,04 |
Faktúra | 5112402678 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 114,60 |