Faktúra číslo 5112401869
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401869
- Externé číslo
- 1272024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 17.05.2024
- Dátum dodania
- 11.04.2024
- Dátum splatnosti
- 10.06.2024
- Suma faktúry
- 1 749,36 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (18).pdf (628,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.06.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) | 2,0000 | ks | 158,90 | 317,80 | 63,56 | 381,00 |
HUKACKA | 4,0000 | ks | 5,00 | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 650,00 | 650,00 | 130,00 | 780,00 |
NABOJ KOLESA | 2,0000 | ks | 235,00 | 470,00 | 94,00 | 564,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-24-00852 | 02.04.2024 | n.d.Sor - Ostatné,n.d.Sor - Podvozok,n.d | 4 897,20 |
Objednávka | OBJ-24-00540 | 05.03.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 11 100,00 |
Objednávka | OBJ-24-00005 | 17.01.2024 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 531,08 |
Objednávka | OBJ-24-00630 | 19.03.2024 | n.d. Sor - Podvozok | 5 832,00 |