Objednávka číslo OBJ-26-02199

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-02199  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
01.07.2026  
Suma objednávky
7 644,45 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-02199_20260701_09552166.pdf    (91,2 KB)  
Dátum zverejnenia
01.07.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE 15,0000 ks 1 180,80
DOSKY BRZDOVE SADA ORIGINAL-EBN B-NAPRAV 21,0000 ks 2 247,21
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. 3,0000 ks 25,83
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV 3,0000 ks 53,51
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA 3,0000 ks 95,94
LOZKO PRUZNE GUMA 36,0000 ks 88,56
OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO 15,0000 ks 461,25
PODLOZKA-KU LOZKU 36,0000 ks 221,40
Pružina vzduchová SOR PN 5,0000 ks 706,64
REGULATOR TLAKU S FILTROM 3,0000 ks 269,37
SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO 14,0000 ks 533,82
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST 12,0000 ks 339,48
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 6,0000 ks 464,94
VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL 3,0000 ks 955,71

Súvisiace dokumenty

Zmluva 334/2026 30.06.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20262932_Z 6 215,00
Faktúra 5112603444 09.07.2026 Faktúra dodávateľská 8 340,63
Faktúra 5112603445 09.07.2026 Faktúra dodávateľská 3 931,08
Faktúra 5112603537 14.07.2026 Faktúra dodávateľská 1 939,10
Faktúra 5112603550 15.07.2026 Faktúra dodávateľská 15 502,92
Faktúra 5112603583 16.07.2026 Faktúra dodávateľská 9 501,01
Faktúra 5112603718 22.07.2026 Faktúra dodávateľská 6 277,92