Objednávka číslo OBJ-24-01969

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01969  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
19.07.2024  
Suma objednávky
8 796,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Ostatné  
Prílohy
pdf OBJ-24-01969_20240719_06235337.pdf    (381,6 KB)  
Dátum zverejnenia
19.07.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
TLMIC TELESKOPICKY 2,0000 ks 1 442,40
SRUBENIE KLIMATIZACIA 5,0000 ks 60,00
FILTER KLIMATIZACIE 6242290A CURSOR 9 EU 20,0000 ks 408,00
SVETLO SKUPINOVE ZADNE CUVACIE 10,0000 ks 312,00
SVETLO SKUPINOVE ZADNE SMEROVE CIRE 10,0000 ks 312,00
SVETLO SKUPINOVE ZADNE BRZDOVE HELLA 2SB 10,0000 ks 312,00
SVETLO OBRYSOVE BOCNE LED TYP SMLR964295 30,0000 ks 187,20
VYMENIK TEPLA T230/300/35 4,0000 ks 1 180,80
POTRUBIE VYFUKOVE PREDHRIEVACA 3,0000 ks 104,40
ALTERNATOR 24V/80A 5,0000 ks 918,00
VENTILATOR SPAL24V TYP BBL30395 10,0000 ks 1 488,00
Sviečka zapaľovacia 18,0000 ks 1 188,00
VZPERA PLYNOVA 4908DP 300N-KRATKA 20,0000 ks 288,00
MRIEZKA OFUKU 2,0000 ks 115,20
MATICA 200,0000 ks 240,00
LOZISKO 2201 2RS 50,0000 ks 240,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 355/2024 18.07.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20245841_Z 7 330,00
Faktúra 5112403185 09.08.2024 Faktúra dodávateľská 6 546,00
Faktúra 5112403305 13.08.2024 Faktúra dodávateľská 7 603,85
Faktúra 5112403304 13.08.2024 Faktúra dodávateľská 7 190,76
Faktúra 5112403306 13.08.2024 Faktúra dodávateľská 9 304,80
Faktúra 5112403184 09.08.2024 Faktúra dodávateľská 2 237,04
Faktúra 5112403186 09.08.2024 Faktúra dodávateľská 10 016,64
Faktúra 5112403301 13.08.2024 Faktúra dodávateľská 5 927,02
Faktúra 5112404153 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 8 351,88