Faktúra číslo 5112403184

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112403184  
Externé číslo
2632024  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
09.08.2024  
Dátum dodania
23.07.2024  
Dátum splatnosti
21.09.2024  
Suma faktúry
2 237,04 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
pdf F (3).pdf    (810,6 KB)  
Dátum zverejnenia
17.09.2024  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNORR 16,0000 ks 26,30 420,80 84,16 505,00
KLADKA IVECO 5,0000 ks 15,00 75,00 15,00 90,00
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La 34,0000 ks 6,10 207,40 41,48 249,00
VIKO FILTRU MOCOVINY -SPODNE 3,0000 ks 6,00 18,00 3,60 22,00
REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 20,0000 ks 4,30 86,00 17,20 103,00
SVETLO SKUPINOVE ZADNE CUVACIE 10,0000 ks 26,00 260,00 52,00 312,00
SVETLO SKUPINOVE ZADNE SMEROVE CIRE 3,0000 ks 26,00 78,00 15,60 94,00
SVETLO SKUPINOVE ZADNE BRZDOVE HELLA 2SB 10,0000 ks 26,00 260,00 52,00 312,00
SVETLO OBRYSOVE BOCNE LED TYP SMLR964295 10,0000 ks 5,20 52,00 10,40 62,00
VZPERA PLYNOVA 4908DP 300N-KRATKA 20,0000 ks 12,00 240,00 48,00 288,00
REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La 2,0000 ks 5,50 11,00 2,20 13,00
SKLO BOCNE NB12-1142x1070 1,0000 ks 156,00 156,00 31,20 187,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-24-01855 12.07.2024 n.d. Sor - Ostatné 2 748,00
Objednávka OBJ-24-01863 12.07.2024 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 3 180,00
Objednávka OBJ-24-01969 19.07.2024 n.d. Sor - Ostatné 8 796,00
Objednávka OBJ-24-01959 19.07.2024 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 2 220,00
Objednávka OBJ-24-02007 15.07.2024 n.d.Sor - Podvozok 2 489,28