Objednávka číslo OBJ-24-01859

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01859  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
12.07.2024  
Suma objednávky
9 780,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Ostatné  
Prílohy
pdf OBJ-24-01859_20240712_10022358.pdf    (381,3 KB)  
Dátum zverejnenia
12.07.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
SVETLOMET PREDNY EBN 4,0000 ks 2 280,00
SVETLO DENNE SVIETENIE+SMEROVE LED 4,0000 ks 720,00
SVETLOMET PREDNY LAVY 5,0000 ks 732,00
SENZOR WABCO 1mm 20,0000 ks 864,00
POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR 20,0000 ks 576,00
PEDÁL AKCELERÁTORA FLEXBALL-UPRAVENÝ 2,0000 ks 300,00
ZASUVKA ZAPALOVACA PANELOVA 10,0000 ks 42,00
SNIMAC UPLNY BEZ KABELAZE 10,0000 ks 1 680,00
KLÁVESNICA S KÁBLOM EBN 1,0000 ks 702,00
CIDLO HLADINOVE WEBBER 10,0000 ks 744,00
TERMOSTAT KLIMATIZACIE FISSO K50-L9451 L 10,0000 ks 300,00
TERMOSTAT KLIMATIZACIE RANCO 10,0000 ks 156,00
OVLADAC RETARDERA PREPINAC SMERU 2,0000 ks 684,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 335/2024 10.07.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20245562_Z 8 150,00
Faktúra 5112403185 09.08.2024 Faktúra dodávateľská 6 546,00
Faktúra 5112403171 08.08.2024 Faktúra dodávateľská 6 026,76
Faktúra 5112403180 08.08.2024 Faktúra dodávateľská 12 687,00
Faktúra 5112403186 09.08.2024 Faktúra dodávateľská 10 016,64
Faktúra 5112403664 10.09.2024 Faktúra dodávateľská 4 272,00
Faktúra 5112403308 14.08.2024 Faktúra dodávateľská 1 514,88
Faktúra 5112403722 12.09.2024 Faktúra dodávateľská 2 361,60
Faktúra 5112403301 13.08.2024 Faktúra dodávateľská 5 927,02
Faktúra 5112404531 06.11.2024 Faktúra dodávateľská 14 305,44
Faktúra 5112501606 11.04.2025 Faktúra dodávateľská 11 141,71