Objednávka číslo OBJ-24-01859
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01859
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.07.2024
- Suma objednávky
- 9 780,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01859_20240712_10022358.pdf (381,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.07.2024
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
SVETLOMET PREDNY EBN | 4,0000 | ks | 2 280,00 |
SVETLO DENNE SVIETENIE+SMEROVE LED | 4,0000 | ks | 720,00 |
SVETLOMET PREDNY LAVY | 5,0000 | ks | 732,00 |
SENZOR WABCO 1mm | 20,0000 | ks | 864,00 |
POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 20,0000 | ks | 576,00 |
PEDÁL AKCELERÁTORA FLEXBALL-UPRAVENÝ | 2,0000 | ks | 300,00 |
ZASUVKA ZAPALOVACA PANELOVA | 10,0000 | ks | 42,00 |
SNIMAC UPLNY BEZ KABELAZE | 10,0000 | ks | 1 680,00 |
KLÁVESNICA S KÁBLOM EBN | 1,0000 | ks | 702,00 |
CIDLO HLADINOVE WEBBER | 10,0000 | ks | 744,00 |
TERMOSTAT KLIMATIZACIE FISSO K50-L9451 L | 10,0000 | ks | 300,00 |
TERMOSTAT KLIMATIZACIE RANCO | 10,0000 | ks | 156,00 |
OVLADAC RETARDERA PREPINAC SMERU | 2,0000 | ks | 684,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 335/2024 | 10.07.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20245562_Z | 8 150,00 |
Faktúra | 5112403185 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 546,00 |
Faktúra | 5112403171 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 026,76 |
Faktúra | 5112403180 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 687,00 |
Faktúra | 5112403186 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 016,64 |
Faktúra | 5112403664 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 272,00 |
Faktúra | 5112403308 | 14.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 514,88 |
Faktúra | 5112403722 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 361,60 |
Faktúra | 5112403301 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 927,02 |
Faktúra | 5112404531 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 305,44 |
Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |