Faktúra číslo 5112402657
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402657
- Externé číslo
- FV24012108
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 08.07.2024
- Dátum dodania
- 02.07.2024
- Dátum splatnosti
- 17.08.2024
- Suma faktúry
- 2 760,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (22).pdf (1,1 MB)
- Dátum zverejnenia
-
19.08.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTERKY | 5,0000 | ks | 50,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
MONTERKY | 5,0000 | ks | 50,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
MONTERKY | 10,0000 | ks | 50,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
MONTERKY | 10,0000 | ks | 50,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
MONTERKY | 10,0000 | ks | 50,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
MONTERKY | 4,0000 | ks | 50,00 | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
Objednávka | OBJ-24-01372 | 17.05.2024 | Nákup OOPP | 5 946,96 |