Objednávka číslo OBJ-26-02198

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-02198  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
01.07.2026  
Suma objednávky
6 150,00 € 
Predmet
n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-26-02198_20260701_10010843.pdf    (91 KB)  
Dátum zverejnenia
01.07.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
CAP- KU LOZKU 12,0000 ks 59,04
FILTER PALIVA HRUBY WK950/6 1908547 11,0000 ks 94,71
FILTER PALIVOVY HRUBY CURSOR 9 EURO 6 11,0000 ks 162,36
FILTER VZDUCHU 4591057174 14,0000 ks 464,94
CHLADIC VODY 1,0000 ks 565,80
KARDAN GWB I=1000/1110 PRE NB12 2,0000 ks 1 264,44
KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 5,0000 ks 159,90
KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA 5,0000 ks 153,75
LOZISKO 6203 2RS 31,0000 ks 76,26
REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU 12,0000 ks 103,32
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La 54,0000 ks 531,36
VENTIL SPOJKY CHLADICA 4,0000 ks 1 244,76
VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV 6,0000 ks 1 269,36

Súvisiace dokumenty

Zmluva 333/2026 30.06.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20262933_Z 5 000,00
Faktúra 5112603444 09.07.2026 Faktúra dodávateľská 8 340,63
Faktúra 5112603445 09.07.2026 Faktúra dodávateľská 3 931,08
Faktúra 5112603587 16.07.2026 Faktúra dodávateľská 3 316,08
Faktúra 5112603550 15.07.2026 Faktúra dodávateľská 15 502,92
Faktúra 5112603580 16.07.2026 Faktúra dodávateľská 5 199,33
Faktúra 5112603717 22.07.2026 Faktúra dodávateľská 19 801,77
Faktúra 5112603718 22.07.2026 Faktúra dodávateľská 6 277,92