Objednávka číslo OBJ-26-02091

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-02091  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
23.06.2026  
Suma objednávky
6 370,17 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-02091_20260623_12523020.pdf    (91 KB)  
Dátum zverejnenia
23.06.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY 15,0000 ks 2 453,85
KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 4,0000 ks 329,64
MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA 47,0000 ks 115,62
PRUZINA BRZDOV.PEDALU 3,0000 ks 11,07
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 18,0000 ks 154,98
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 19,0000 ks 280,44
SRUBA DISKOVA PREDNA 59,0000 ks 217,71
SRUBA DISKOVA ZADNA 61,0000 ks 225,09
SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE 6,0000 ks 33,21
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 4,0000 ks 364,08
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 9,0000 ks 697,41
VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR 3,0000 ks 1 210,32
VENTIL PEROVANIA WABCO 5,0000 ks 276,75

Súvisiace dokumenty

Zmluva 322/2026 23.06.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20262764_Z 5 179,00
Faktúra 5112603225 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 12 161,38
Faktúra 5112603238 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 20 516,71
Faktúra 5112603445 09.07.2026 Faktúra dodávateľská 3 931,08
Faktúra 5112603550 15.07.2026 Faktúra dodávateľská 15 502,92