Objednávka číslo OBJ-25-00876

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-00876  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
27.03.2025  
Suma objednávky
11 648,10 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-25-00876_20250327_12040938.pdf    (91,6 KB)  
Dátum zverejnenia
27.03.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
DOSKY BRZDOVE SADA ORIGINAL-EBN B-NAPRAV 22,0000 ks 2 435,40
HADICA RADIOFLEX PROFI 28,0000 m 688,80
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY 16,0000 ks 2 774,88
KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 4,0000 ks 354,24
KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast 37,0000 ks 40,96
KRUZOK VYMEDZOVACI 43,0000 ks 238,01
LOZKO PRUZNE GUMA 40,0000 ks 60,52
OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO 10,0000 ks 307,50
PODLOZKA-KU LOZKU 34,0000 ks 376,38
PRUZINA BRZDOV.PEDALU 3,0000 ks 7,38
PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 8,0000 ks 1 328,40
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST 11,0000 ks 297,66
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 15,0000 ks 199,26
SRUBA DISKOVA PREDNA 50,0000 ks 166,05
SRUBA DISKOVA ZADNA 41,0000 ks 201,72
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 5,0000 ks 399,75
VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR 4,0000 ks 1 771,20

Súvisiace dokumenty

Zmluva 167/2025 26.03.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20251115_Z 9 470,00
Faktúra 5112501522 08.04.2025 Faktúra dodávateľská 8 204,10
Faktúra 5112501607 11.04.2025 Faktúra dodávateľská 6 410,54
Faktúra 5112501648 14.04.2025 Faktúra dodávateľská 12 445,02
Faktúra 5112501650 14.04.2025 Faktúra dodávateľská 5 120,13
Faktúra 5112501651 14.04.2025 Faktúra dodávateľská 8 561,05
Faktúra 5112501710 17.04.2025 Faktúra dodávateľská 8 461,51