Objednávka číslo OBJ-25-00863

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-00863  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum objednania
24.03.2025  
Suma objednávky
18 845,57 € 
Predmet
ND električky - VARIO  
Prílohy
pdf OBJ-25-00863_20250324_11235313.pdf    (91 KB)  
Dátum zverejnenia
24.03.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Kolík lisovací CM5 100,0000 ks 356,70
DUTINKA KONEKTORU PAJKOVACIA 100,0000 ks 153,75
MOTOR DC S PREVODOVKOU A BRZDOU 24VDC 10,0000 ks 2 300,10
Konektor 20,0000 ks 11,81
Faston 6,3 s jazykom - samec 100,0000 ks 9,84
LED DOSKA 27,0000 ks 3 520,26
PLENTA CELNA 1,0000 ks 837,63
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 394,83
PLENTA LAVA 1,0000 ks 419,43
VEKO 1,0000 ks 526,44
SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY 1,0000 ks 749,07
Teleso dávkovača M8 8,0000 ks 836,40
PLENTA CELNA 1,0000 ks 837,63
LEM BOCNY 1,0000 ks 129,15
TESNENIE BOCNE L 1,0000 ks 164,82
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 394,83
SPODNY DIEL 1,0000 ks 1 416,96
PLENTA CELNA 1,0000 ks 837,63
VEKO 1,0000 ks 526,44
SPODNY DIEL 1,0000 ks 1 416,96
SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY 1,0000 ks 749,07
PLENTA LAVA 1,0000 ks 419,43
PLENTA LAVA 1,0000 ks 419,43
SPODNY DIEL 1,0000 ks 1 416,96

Súvisiace dokumenty

Zmluva 85/2014 12.02.2014 Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek 182 399,26
Faktúra 5112501809 29.04.2025 Faktúra dodávateľská 44 094,10
Faktúra 5112502772 19.06.2025 Faktúra dodávateľská 62 246,40
Faktúra 5112503574 28.07.2025 Faktúra dodávateľská 43 166,00
Faktúra 5112504503 11.09.2025 Faktúra dodávateľská 101 279,80