Objednávka číslo OBJ-25-00119

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-00119  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
24.01.2025  
Suma objednávky
4 796,88 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-25-00119_20250124_09262705.pdf    (91,7 KB)  
Dátum zverejnenia
24.01.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
VLOZKA VYSUSACA VZDUCHU WABCO ZLATA 30,0000 ks 1 660,50
SPOJKA KOMPLET PA 10 20,0000 ks 34,44
VLOZKA SPOJKY PA 10 30,0000 ks 8,12
SPOJKA KOMPLET PA 15 10,0000 ks 23,37
VLOZKA SPOJKY PA 15 15,0000 ks 5,54
O-KRUZOK 10,0X2,5 DIN3771 100,0000 ks 18,45
Hadica koleno silikónové 16x150/90° 15,0000 ks 110,70
TRUBKA KURENIA-SPOJKA 16 30,0000 ks 62,73
VLOZKA SPOJKY PA 12 40,0000 ks 14,76
SPOJKA KOMPLET PA 12 20,0000 ks 39,36
VLOZKA SPOJKY PA 8 20,0000 ks 4,43
SPOJKA KOMPLET PA 8 10,0000 ks 16,24
OBJIMKA SO ZAVITOM 5,0000 ks 73,80
O-KRUZOK 14,0x2,5 DIN3771 50,0000 ks 15,38
O-KRUZOK 6,0x2,0 DIN3771 50,0000 ks 9,23
NABOJ KOLESA 3,0000 ks 682,65
VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI 20,0000 ks 1 402,20
VENTIL ELEKTROPNEUMATICKY 3/2 10,0000 ks 615,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 044/2025 23.01.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025133_Z 3 899,90
Faktúra 5112500282 31.01.2025 Faktúra dodávateľská 8 637,80
Faktúra 5112500396 06.02.2025 Faktúra dodávateľská 4 796,41
Faktúra 5112500398 06.02.2025 Faktúra dodávateľská 3 447,70
Faktúra 5112500925 07.03.2025 Faktúra dodávateľská 9 936,63