Objednávka číslo OBJ-24-02998

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-02998  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
08.11.2024  
Suma objednávky
3 408,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-24-02998_20241108_09005001.pdf    (91,3 KB)  
Dátum zverejnenia
08.11.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 15,0000 ks 216,00
NAPINAK REMENA ALTERNATORA CURSOR 9 EURO 6,0000 ks 324,00
Vaňa olejová 1,0000 ks 1 021,92
Podložka vymedzovacia 1,53 3,0000 ks 136,80
Podložka vymedzovacia 1,35 3,0000 ks 136,80
Podložka vymedzovacia 1,50 3,0000 ks 136,80
Podložka vymedzovacia 1,62 3,0000 ks 136,80
Podložka vymedzovacia 1,41 3,0000 ks 136,80
KRUZOK DISTANCNY 10,25 3,0000 ks 259,20
Podložka vymedzovacia 1,11 3,0000 ks 133,20
Podložka vymedzovacia 0,85 3,0000 ks 102,60
Podložka vymedzovacia 1,55 3,0000 ks 102,60
Podložka vymedzovacia 1,25 3,0000 ks 102,60
Podložka vymedzovacia 1,45 3,0000 ks 100,08
Podložka vymedzovacia 1,3 3,0000 ks 102,60
Kružok distančny 10,20 3,0000 ks 259,20

Súvisiace dokumenty

Zmluva 576/2024 07.11.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20249752_Z 2 840,00
Faktúra 5112405026 03.12.2024 Faktúra dodávateľská 2 513,52
Faktúra 5112405027 03.12.2024 Faktúra dodávateľská 6 888,50
Faktúra 5112405022 03.12.2024 Faktúra dodávateľská 16 486,56
Faktúra 5112405553 07.01.2025 Faktúra dodávateľská 7 539,48
Faktúra 5112405559 09.01.2025 Faktúra dodávateľská 8 514,72
Faktúra 5112405556 09.01.2025 Faktúra dodávateľská 8 493,44