Objednávka číslo OBJ-24-01034

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01034  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
03.05.2024  
Suma objednávky
4 836,00 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok,n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-01034_20240503_08043404.pdf    (381,1 KB)  
Dátum zverejnenia
03.05.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
KLB GULOVY PRAVY 22,0000 ks 422,40
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV 7,0000 ks 117,60
HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR 5,0000 ks 33,00
TYC VODIACA KOMPLETNA 3,0000 ks 522,00
TLMIC TELESKOPICKY 3,0000 ks 2 088,00
LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 2,0000 ks 232,32
VLNOVEC -PREDNY 6,0000 ks 360,00
VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI 10,0000 ks 828,00
Spojka priama PS2K 18L/pr.18 6,0000 ks 36,72
HRDLO 6,0000 ks 79,20
HRDLO NA PVC HADICU 8,0000 ks 105,60
Prípojka na vodu 3/8 SV 241 3,0000 ks 11,16

Súvisiace dokumenty

Zmluva 197/2024 29.04.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20243084_Z 4 030,00
Zmluva 224/2024 20.05.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20243594_Z 4 030,00
Faktúra 5112401951 23.05.2024 Faktúra dodávateľská 8 906,30
Faktúra 5112401947 23.05.2024 Faktúra dodávateľská 1 477,80
Faktúra 5112401949 23.05.2024 Faktúra dodávateľská 11 598,80
Faktúra 5112402430 19.06.2024 Faktúra dodávateľská 5 332,80
Faktúra 5112402555 28.06.2024 Faktúra dodávateľská 8 959,08