Objednávka číslo OBJ-24-00927

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-00927  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
19.04.2024  
Suma objednávky
2 181,36 € 
Predmet
n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-24-00927_20240419_12111933.pdf    (381,3 KB)  
Dátum zverejnenia
19.04.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
REMEN KLINOVY 8PK 1247 15,0000 ks 131,40
REMEN KLINOVY 8PK 1620 30,0000 ks 324,00
KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 5,0000 ks 244,80
KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 4,0000 ks 116,64
OKRUZOK 12X1,5 -NA VODOZNAK 40,0000 ks 14,40
ZATKA M24X1,5-SRUB DIFERAK 10,0000 ks 93,72
Koleno PR.53x48x4 AC9 048 063 5,0000 ks 82,80
O-KRUZOK -VYPUSNY SRUB MOTORA 40,0000 ks 9,60
NAPINAK RESATEC TE-5 FB 5,0000 ks 492,00
REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 20,0000 ks 105,60
HADICA REDUKOVANA 53x48x4 AC1 048 018 4,0000 ks 23,52
REMEN KLIMATIZACIE 8PK 1690 CURSOR 9 EUR 20,0000 ks 192,00
REMEN ALTERNATORA CURSOR 9 - 8PK1707 20,0000 ks 240,00
KLADKA IVECO 7,0000 ks 110,88

Súvisiace dokumenty

Zmluva 173/2024 18.04.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20242746_Z 1 817,80
Faktúra 5112401873 17.05.2024 Faktúra dodávateľská 6 200,64
Faktúra 5112401874 17.05.2024 Faktúra dodávateľská 9 336,96
Faktúra 5112401807 15.05.2024 Faktúra dodávateľská 2 564,09
Faktúra 5112401810 15.05.2024 Faktúra dodávateľská 3 662,52
Faktúra 5112401948 23.05.2024 Faktúra dodávateľská 16 950,12
Faktúra 5112402430 19.06.2024 Faktúra dodávateľská 5 332,80