Objednávka číslo OBJ-24-00012

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-00012  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
17.01.2024  
Suma objednávky
3 888,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-00012_20240115_08520490.pdf    (381,5 KB)  
Dátum zverejnenia
17.01.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
VENTIL TLAKOVY 5,0000 ks 132,00
MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA 100,0000 ks 144,00
VALEC BRZDOVY LAVY -A- NAPR 3,0000 ks 450,00
VALEC BRZDOVY PRAVY -A-NAPR 2,0000 ks 300,00
SRUBA DISKOVA ZADNA 80,0000 ks 412,80
KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast 30,0000 ks 14,40
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 20,0000 ks 132,00
SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL 15,0000 ks 1 062,00
RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 2,0000 ks 519,12
KANISTER-10L NA OSTREKOVAC 2,0000 ks 18,00
HRDLO ODLUCOVACA 10,0000 ks 88,80
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 20,0000 ks 170,40
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 20,0000 ks 276,00
HRDLO 8,0000 ks 66,24
SRUBENIE PRIPOJKA CENTR MAZANIA UHLOVE 6,0000 ks 102,24

Súvisiace dokumenty

Zmluva 015/2024 12.01.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202497_Z 3 240,00
Faktúra 5112400431 09.02.2024 Faktúra dodávateľská 5 314,56
Faktúra 5112400432 09.02.2024 Faktúra dodávateľská 3 909,17
Faktúra 5112400401 08.02.2024 Faktúra dodávateľská 3 955,44
Faktúra 5112400399 08.02.2024 Faktúra dodávateľská 2 613,72
Faktúra 5112400397 08.02.2024 Faktúra dodávateľská 4 249,66
Faktúra 5112400596 21.02.2024 Faktúra dodávateľská 5 234,16