Objednávka číslo OBJ-23-02968
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02968
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum objednania
- 26.10.2023
- Suma objednávky
- 1 959,12 €
- Predmet
- Nákup OOPP
- Prílohy
-
OBJ-23-02968_20231025_13573719.pdf (380,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.10.2023
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZK | 72,0000 | pár | 190,08 |
RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY | 72,0000 | pár | 164,16 |
RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-AT | 60,0000 | pár | 435,60 |
RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-JS | 72,0000 | pár | 211,68 |
RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE S VLOZKOU | 96,0000 | pár | 213,12 |
RUKAVICE PRACOVNE KOMB.S VLOZKOU BR WINT | 72,0000 | pár | 328,32 |
RUKAVICE PRACOVNE KOMB.S VLOZKOU PX WINT | 72,0000 | pár | 203,04 |
RUKAVICE PRAC-CERPADLARI | 96,0000 | pár | 184,32 |
RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 60,0000 | pár | 28,80 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
Faktúra | 5112304591 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 740,24 |
Faktúra | 5112304595 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 28,80 |
Faktúra | 5112304599 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 67,68 |
Faktúra | 5112304836 | 20.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 122,40 |