Objednávka číslo OBJ-23-02692

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-23-02692  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
17.10.2023  
Suma objednávky
2 748,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf Zmluva č. Z202311165_Z.pdf    (120,5 KB)  
Dátum zverejnenia
17.10.2023  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
FILTER MOCOVINY 42555073 20,0000 ks 456,00
SKRUTKA M20x1,5x80 6 HRANNA HLAVA 10,0000 ks 67,20
O-KRUZOK 10,0x3,0 NA VYSOKE TEPLOTY DO 2 200,0000 ks 144,00
ZATKA M24X1,5-SRUB DIFERAK 12,0000 ks 136,80
VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) 5,0000 ks 192,00
Koleno 48x4x105/120 AC1 048 015 14,0000 ks 282,24
Koleno PR.53x48x4 AC9 048 063 10,0000 ks 204,00
O-KRUZOK -VYPUSNY SRUB MOTORA 50,0000 ks 18,00
REMEN KLINOVY 8PK 1630 20,0000 ks 355,20
REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 15,0000 ks 113,40
KOLENO 45°/pr.50-200 mm 5,0000 ks 114,00
KOLENO 50x60-BSH90/ 6,0000 ks 93,60
ČERPADLO VODNE E III N.C 504062854 5,0000 ks 336,00
REMEN KLINOVY AVX 13X1200 5,0000 ks 37,20
VIKO FOX -47 3,0000 ks 198,36

Súvisiace dokumenty

Zmluva 478/2023 16.10.2023 ND na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo Z202311165_Z 2 290,00
Faktúra 5112304551 03.11.2023 Faktúra dodávateľská 6 764,93
Faktúra 5112304622 07.11.2023 Faktúra dodávateľská 13 136,76
Faktúra 5112304621 07.11.2023 Faktúra dodávateľská 3 590,52
Faktúra 5112304620 07.11.2023 Faktúra dodávateľská 10 220,28
Faktúra 5112304761 16.11.2023 Faktúra dodávateľská 4 158,72
Faktúra 5112304887 23.11.2023 Faktúra dodávateľská 15 148,68
Faktúra 5112304886 23.11.2023 Faktúra dodávateľská 5 831,64
Faktúra 5112305246 14.12.2023 Faktúra dodávateľská 5 261,82