Faktúra číslo 5112305053
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305053
- Externé číslo
- FV23013110
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 05.12.2023
- Dátum dodania
- 01.12.2023
- Dátum splatnosti
- 18.01.2024
- Suma faktúry
- 539,28 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (32).pdf (545,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.01.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
CIAPKA NARAZUVZDORNA | 20,0000 | ks | 7,95 | 159,00 | 31,80 | 191,00 |
RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-AT | 48,0000 | pár | 6,05 | 290,40 | 58,08 | 348,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
Objednávka | OBJ-23-03202 | 20.11.2023 | Nákup OOPP | 2 650,32 |