Zmluva číslo: 148/2023

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
148/2023  
Externé číslo
 
Typ
Zmluva dodávateľská  
Typ zmluvy
Kúpne zmluvy  
Dátum vystavenia
03.04.2023  
Dátum podpisu
03.04.2023  
Dátum účinnosti
05.04.2023  
Dátum plánovaného ukončenia
02.04.2024  
Suma zmluvy
135 200,00 €   cenník
Predmet
Kúpna zmluva - AdBlue - prísada do motorov  
Prílohy
pdf ZML 148_2023.pdf    (1,2 MB)  
Dátum zverejnenia
04.04.2023  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
Dodávateľ 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 1, 82412 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-23-00933 06.04.2023 Ad Blue 3 744,00
Objednávka OBJ-23-01002 14.04.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-01083 21.04.2023 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-23-01151 27.04.2023 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-23-01202 05.05.2023 Ad Blue 3 120,00
Objednávka OBJ-23-01274 12.05.2023 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-23-01447 30.05.2023 Ad Blue 4 368,00
Objednávka OBJ-23-01528 02.06.2023 Ad Blue 3 120,00
Objednávka OBJ-23-01596 09.06.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-01660 19.06.2023 Ad Blue 3 120,00
Objednávka OBJ-23-01729 23.06.2023 Ad Blue 3 120,00
Objednávka OBJ-23-01790 29.06.2023 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-23-01866 06.07.2023 Ad Blue 3 120,00
Objednávka OBJ-23-01948 17.07.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02009 19.07.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02085 28.07.2023 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-23-02132 07.08.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02282 18.08.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02343 24.08.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02366 05.09.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02209 10.08.2023 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-23-02437 11.09.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02495 18.09.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02567 25.09.2023 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-23-02624 29.09.2023 Ad Blue 3 120,00
Objednávka OBJ-23-02738 05.10.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02806 12.10.2023 Ad Blue 2 496,00
Faktúra 5112303617 06.09.2023 Faktúra dodávateľská 2 496,00
Objednávka OBJ-23-02906 20.10.2023 Ad Blue 3 120,00
Objednávka OBJ-23-02991 27.10.2023 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-23-03037 03.11.2023 Ad Blue 3 120,00
Faktúra 5112303908 26.09.2023 Faktúra dodávateľská 2 496,62
Faktúra 5112303909 26.09.2023 Faktúra dodávateľská 2 502,24
Objednávka OBJ-23-03101 09.11.2023 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-23-03200 20.11.2023 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-23-03270 24.11.2023 Ad Blue 2 496,00
Faktúra 5112304103 06.10.2023 Faktúra dodávateľská 1 872,00
Faktúra 5112304115 09.10.2023 Faktúra dodávateľská 3 120,00
Objednávka OBJ-23-03339 01.12.2023 Ad Blue 3 120,00
Faktúra 5112304394 24.10.2023 Faktúra dodávateľská 2 496,00
Objednávka OBJ-23-03415 08.12.2023 Ad Blue 2 496,00
Faktúra 5112304563 03.11.2023 Faktúra dodávateľská 2 496,62
Faktúra 5112304564 03.11.2023 Faktúra dodávateľská 3 120,00
Faktúra 5112304678 09.11.2023 Faktúra dodávateľská 1 873,25
Objednávka OBJ-23-03488 15.12.2023 Ad Blue 1 872,00
Faktúra 5112304742 14.11.2023 Faktúra dodávateľská 3 120,00
Objednávka OBJ-23-03545 22.12.2023 Ad Blue 3 120,00
Faktúra 5112304868 22.11.2023 Faktúra dodávateľská 1 872,00
Objednávka OBJ-23-03579 02.01.2024 Ad Blue 1 872,00
Faktúra 5112304944 28.11.2023 Faktúra dodávateľská 2 496,00
Objednávka OBJ-24-00039 09.01.2024 Ad Blue 1 872,00
Objednávka OBJ-24-00108 12.01.2024 Ad Blue 1 872,00
Faktúra 5112304995 04.12.2023 Faktúra dodávateľská 2 497,25
Objednávka OBJ-24-00180 19.01.2024 Ad Blue 3 120,00
Faktúra 5112305241 14.12.2023 Faktúra dodávateľská 3 120,62
Objednávka OBJ-24-00288 29.01.2024 Ad Blue 2 496,00
Faktúra 5112305335 20.12.2023 Faktúra dodávateľská 2 496,00
Objednávka OBJ-24-00360 02.02.2024 Ad Blue 1 872,00
Faktúra 5112305393 28.12.2023 Faktúra dodávateľská 1 872,00
Objednávka OBJ-24-00417 12.02.2024 Ad Blue 2 496,00
Faktúra 5112305520 09.01.2024 Faktúra dodávateľská 3 120,62
Objednávka OBJ-24-00493 16.02.2024 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-24-00560 23.02.2024 Ad Blue 2 496,00
Objednávka OBJ-24-00621 01.03.2024 Ad Blue 2 496,00
Faktúra 5112400123 19.01.2024 Faktúra dodávateľská 1 872,00
Faktúra 5112400142 22.01.2024 Faktúra dodávateľská 1 878,24
Faktúra 5112400143 22.01.2024 Faktúra dodávateľská 1 872,00
Objednávka OBJ-24-00689 08.03.2024 Ad Blue 1 872,00
Faktúra 5112400208 30.01.2024 Faktúra dodávateľská 3 120,62
Objednávka OBJ-24-00781 15.03.2024 Ad Blue 3 120,00
Objednávka OBJ-24-00833 22.03.2024 Ad Blue 1 872,00
Faktúra 5112400498 14.02.2024 Faktúra dodávateľská 1 872,62
Faktúra 5112400445 12.02.2024 Faktúra dodávateľská 2 496,00
Faktúra 5112400607 22.02.2024 Faktúra dodávateľská 2 497,25
Faktúra 5112400643 27.02.2024 Faktúra dodávateľská 2 496,00
Faktúra 5112400714 04.03.2024 Faktúra dodávateľská 2 496,00
Faktúra 5112400931 14.03.2024 Faktúra dodávateľská 2 496,00
Faktúra 5112400995 21.03.2024 Faktúra dodávateľská 1 872,00
Faktúra 5112401056 26.03.2024 Faktúra dodávateľská 3 120,00
Faktúra 5112401240 08.04.2024 Faktúra dodávateľská 1 872,00