Objednávka číslo OBJ-26-02024

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-02024  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
17.06.2026  
Suma objednávky
6 027,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-02024_20260617_12370871.pdf    (91,5 KB)  
Dátum zverejnenia
17.06.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
SADA OPR.STRMENA WABCO-PREDNY 4,0000 ks 103,32
SIMERING NABOJA VNUTORNY 12,0000 ks 354,24
SIMERING NABOJA VONKAJSI 10,0000 ks 172,20
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 12 8,0000 ks 718,32
OPRAVARENSKA SADA KNORR K0009 ORIGINAL 7,0000 ks 542,43
KRUH ABS C10 004 072 (100 ZUBU) 4,0000 ks 303,81
HRDLO ODLUCOVACA 20,0000 ks 196,80
PUZDRO POISTNE AC9 005 053 20,0000 ks 49,20
TYC VODIACA KOMPLETNA 3,0000 ks 627,30
SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 14,0000 ks 206,64
MATICA M14X1,5 20,0000 ks 9,84
KRYT NABOJA KOLESA 2,0000 ks 152,52
HRDLO UHLOVE T 10,0000 ks 159,90
VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR 4,0000 ks 2 184,48
Koleno pr.60 NB18 048 132 10,0000 ks 98,40
TIAHLO UPLNE 06200133 10,0000 ks 98,40
MATICA M20x1,5 SESTHRAN KORUNKOVA 20,0000 ks 49,20

Súvisiace dokumenty

Zmluva 314/2026 17.06.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20262651_Z 4 900,00
Faktúra 5112603228 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 4 906,47
Faktúra 5112603239 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 4 443,79
Faktúra 5112603229 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 12 446,06
Faktúra 5112603238 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 20 516,71
Faktúra 5112603716 22.07.2026 Faktúra dodávateľská 10 312,94