Objednávka číslo OBJ-26-02000

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-02000  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
17.06.2026  
Suma objednávky
6 506,70 € 
Predmet
n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-26-02000_20260617_09540973.pdf    (90,9 KB)  
Dátum zverejnenia
17.06.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 13,0000 ks 175,89
FILTER OLEJA MOTORA 47 W1170/7 504026056 21,0000 ks 284,13
FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 13,0000 ks 127,92
CHLADIC VODY 1,0000 ks 546,12
KARDAN GWB I=1000/1110 PRE NB12 2,0000 ks 1 266,90
KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 4,0000 ks 152,52
REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 14,0000 ks 68,88
REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 11,0000 ks 148,83
REMEN KLINOVY 8PK 1620 17,0000 ks 167,28
TESNENIE VEKA HLAVY 3,0000 ks 33,21
VENTIL SPOJKY CHLADICA 3,0000 ks 996,30
VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV 12,0000 ks 2 538,72

Súvisiace dokumenty

Zmluva 312/2026 16.06.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20262607_Z 5 290,00
Faktúra 5112603123 26.06.2026 Faktúra dodávateľská 7 439,04
Faktúra 5112603124 26.06.2026 Faktúra dodávateľská 4 419,64
Faktúra 5112603228 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 4 906,47
Faktúra 5112603233 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 7 671,51
Faktúra 5112603239 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 4 443,79
Faktúra 5112603229 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 12 446,06
Faktúra 5112603230 02.07.2026 Faktúra dodávateľská 7 302,39