Objednávka číslo OBJ-26-01468

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-01468  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
07.05.2026  
Suma objednávky
4 895,28 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-01468_20260507_12332514.pdf    (91,2 KB)  
Dátum zverejnenia
07.05.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE 11,0000 ks 892,98
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV 3,0000 ks 47,97
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA 3,0000 ks 104,43
MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA 67,0000 ks 164,82
MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA 46,0000 ks 84,87
SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL 6,0000 ks 450,18
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST 11,0000 ks 311,19
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 13,0000 ks 111,93
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 11,0000 ks 148,83
SRUBA DISKOVA PREDNA 62,0000 ks 228,78
SRUBA DISKOVA ZADNA 41,0000 ks 201,72
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 11,0000 ks 865,92
VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL 3,0000 ks 1 055,34
VENTIL PEROVANIA WABCO 4,0000 ks 226,32

Súvisiace dokumenty

Zmluva 228/2026 07.05.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20261591_Z 3 979,90
Faktúra 5112602410 20.05.2026 Faktúra dodávateľská 3 749,53
Faktúra 5112602409 20.05.2026 Faktúra dodávateľská 8 254,65
Faktúra 5112602408 20.05.2026 Faktúra dodávateľská 2 837,12
Faktúra 5112602537 28.05.2026 Faktúra dodávateľská 7 301,16
Faktúra 5112602539 28.05.2026 Faktúra dodávateľská 1 247,22
Faktúra 5112602712 04.06.2026 Faktúra dodávateľská 7 273,26
Faktúra 5112602919 15.06.2026 Faktúra dodávateľská 7 817,88
Faktúra 5112603125 26.06.2026 Faktúra dodávateľská 3 646,14