Objednávka číslo OBJ-26-01142

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-01142  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
15.04.2026  
Suma objednávky
7 478,40 € 
Predmet
n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-26-01142_20260415_07291003.pdf    (90,8 KB)  
Dátum zverejnenia
15.04.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 14,0000 ks 137,76
KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 10,0000 ks 282,90
KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 7,0000 ks 189,42
LOZISKO 6203 2RS 50,0000 ks 79,95
Piest + Vložka IVECO Cursor 8 6,0000 sada 1 018,44
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La 67,0000 ks 659,28
SADA FILTROV VYMENIKA -57,67 2992447 26,0000 ks 319,80
TESNENIE HLAVY VALCOV n.č. 504385500 3,0000 ks 210,33
TESNENIE VYFUKU 12,0000 ks 19,19
VENTIL SPOJKY CHLADICA 4,0000 ks 1 055,83
VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV 6,0000 ks 1 217,70
VSTREKOVAC-CURSOR 8 6,0000 ks 2 287,80

Súvisiace dokumenty

Zmluva 191/2026 13.04.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20261186_Z 6 080,00
Faktúra 5112601832 21.04.2026 Faktúra dodávateľská 12 379,51
Faktúra 5112601831 21.04.2026 Faktúra dodávateľská 7 739,41
Faktúra 5112601912 24.04.2026 Faktúra dodávateľská 5 271,78
Faktúra 5112601938 27.04.2026 Faktúra dodávateľská 3 311,78
Faktúra 5112602016 30.04.2026 Faktúra dodávateľská 3 852,38
Faktúra 5112602297 14.05.2026 Faktúra dodávateľská 6 249,51
Faktúra 5112602406 20.05.2026 Faktúra dodávateľská 6 606,33
Faktúra 5112602540 28.05.2026 Faktúra dodávateľská 4 616,93