Objednávka číslo OBJ-26-01068

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-01068  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
02.04.2026  
Suma objednávky
4 778,55 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-01068_20260402_12034777.pdf    (91,2 KB)  
Dátum zverejnenia
02.04.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Náboj-DANA 2,0000 ks 873,30
SADA OPR.STRMENA WABCO-PREDNY 5,0000 ks 184,50
OPRAVARENSKA SADA KNORR K0009 ORIGINAL 6,0000 ks 228,78
KRUH ABS C10 004 072 (100 ZUBU) 5,0000 ks 393,60
TRUBKA PVC PA10 50,0000 m 61,50
RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 6,0000 ks 1 763,82
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 50,0000 ks 123,00
CAP 1,0000 ks 44,28
HRDLO 10,0000 ks 61,50
SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO 6,0000 ks 191,88
CAP GULOVY PN-SPODNE RAMENO 6,0000 ks 206,64
Skrutka M18x1,5x70 s 6 HR hlavou 10,0000 ks 35,67
Sada opravárenská CLS112-6K - filter CN 6,0000 ks 450,18
Koleno silikónové 90° 28mm = 200mm 10,0000 ks 159,90

Súvisiace dokumenty

Zmluva 169/2026 02.04.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20261079_Z 3 885,00
Faktúra 5112601718 15.04.2026 Faktúra dodávateľská 13 656,71
Faktúra 5112601719 15.04.2026 Faktúra dodávateľská 7 411,67
Faktúra 5112601720 15.04.2026 Faktúra dodávateľská 9 320,28
Faktúra 5112601828 21.04.2026 Faktúra dodávateľská 21 998,55
Faktúra 5112601957 28.04.2026 Faktúra dodávateľská 11 101,49
Faktúra 5112602406 20.05.2026 Faktúra dodávateľská 6 606,33
Faktúra 5112602713 04.06.2026 Faktúra dodávateľská 6 840,77