Objednávka číslo OBJ-26-00963

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-00963  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
26.03.2026  
Suma objednávky
1 500,60 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-00963_20260326_08550539.pdf    (91,2 KB)  
Dátum zverejnenia
26.03.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
SADA NA OPRAVU -SILENBLOK VZPER.TYCE 10,0000 ks 269,49
SPONA HADICE 40-60(OZNACENIE NA SPONE W2 200,0000 ks 56,58
SPONA HADICE 12-20(OZNACENIE NA SPONE W2 200,0000 ks 44,28
HADICA PLASTOVA 10x1mm 50,0000 m 48,59
HADICA SILIKONOVA 50x1000 6,0000 ks 123,98
HADICA SEMPERIT FKD 12x19 /12x3,5/ 20,0000 m 73,80
HADICA SILIKONOVA 40x1000 4,0000 ks 56,58
HADICA SILIKONOVA 35x1000 3,0000 ks 44,28
SPONA HADICE 32-50(OZNACENIE NA SPONE W2 200,0000 ks 51,66
HADICA PRUZNA 22 -BRZ.VALEC 8,0000 ks 155,47
MATICA - ZAD.TLMICA 50,0000 ks 67,65
KOLENO SILIKONOVE 60x300x300 6,0000 ks 104,80
Hadica koleno silikónové 16x150/90° 15,0000 ks 95,94
TRUBKA KURENIA-SPOJKA 16 30,0000 ks 81,18
HADICA PANCIEROVA 27K PTFE 8,0000 ks 226,32

Súvisiace dokumenty

Zmluva 144/2026 25.03.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2026967_Z 1 220,00
Faktúra 5112601486 02.04.2026 Faktúra dodávateľská 6 780,01
Faktúra 5112601487 02.04.2026 Faktúra dodávateľská 16 397,01
Faktúra 5112601473 02.04.2026 Faktúra dodávateľská 5 454,35
Faktúra 5112602016 30.04.2026 Faktúra dodávateľská 3 852,38
Faktúra 5112602410 20.05.2026 Faktúra dodávateľská 3 749,53
Faktúra 5112603124 26.06.2026 Faktúra dodávateľská 4 419,64