Objednávka číslo OBJ-26-00513

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-00513  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
18.02.2026  
Suma objednávky
2 827,77 € 
Predmet
n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-26-00513_20260218_10400199.pdf    (90,8 KB)  
Dátum zverejnenia
18.02.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 9 EURO 6 11,0000 ks 297,66
FILTER PALIVA HRUBY WK950/6 1908547 12,0000 ks 118,08
FILTER PALIVOVY JEMNY CURSOR9 EURO6 26.0 11,0000 ks 189,42
FILTRACNY PRVOK OLEJA CURSOR 9 EURO 6 11,0000 ks 230,01
CHLADIC VODY 1,0000 ks 639,60
KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 3,0000 ks 103,32
KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 3,0000 ks 92,25
KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA 4,0000 ks 152,52
REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 11,0000 ks 94,71
REMEN KLINOVY 8PK 1630 12,0000 ks 147,60
REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La 20,0000 ks 123,00
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La 52,0000 ks 639,60

Súvisiace dokumenty

Zmluva 080/2026 18.02.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2026448_Z 2 299,00
Faktúra 5112600879 03.03.2026 Faktúra dodávateľská 7 373,85
Faktúra 5112600826 26.02.2026 Faktúra dodávateľská 13 438,49
Faktúra 5112601008 10.03.2026 Faktúra dodávateľská 11 519,50
Faktúra 5112601018 10.03.2026 Faktúra dodávateľská 20 379,19
Faktúra 5112601019 10.03.2026 Faktúra dodávateľská 1 054,60
Faktúra 5112601164 17.03.2026 Faktúra dodávateľská 4 263,67
Faktúra 5112601139 13.03.2026 Faktúra dodávateľská 10 454,88
Faktúra 5112601203 18.03.2026 Faktúra dodávateľská 5 128,49
Faktúra 5112601206 18.03.2026 Faktúra dodávateľská 17 198,73