Objednávka číslo OBJ-25-01697

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-01697  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
09.06.2025  
Suma objednávky
3 948,30 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-25-01697_20250609_09245498.pdf    (91,2 KB)  
Dátum zverejnenia
09.06.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
SIMERING NABOJA VNUTORNY 10,0000 ks 221,40
SIMERING NABOJA VONKAJSI 8,0000 ks 147,60
ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR 4,0000 ks 659,28
TESNENIE SKLICKA 10,0000 ks 7,38
TRUBKA PVC PA10 40,0000 m 49,20
RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 3,0000 ks 749,07
SILENBLOK-TOCNA 4,0000 ks 39,36
Spojka priama PS2K 18L/pr.18 6,0000 ks 40,59
TELESO LAVE 2,0000 ks 499,38
SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO 2,0000 ks 59,04
CAP GULOVY PN-SPODNE RAMENO 2,0000 ks 59,04
PRIPOJKA SV241/WSSK 3/8 NW 6 OR SCR K 5,0000 ks 36,90
KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /ve 6,0000 ks 51,66
Páka riadenia predlohová Cursor 9 1,0000 ks 196,80
VLOZKA VYSUSACA VZDUCHU WABCO ZLATA 20,0000 ks 1 131,60

Súvisiace dokumenty

Zmluva 306/2025 06.06.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20252556_Z 3 210,00
Faktúra 5112502897 24.06.2025 Faktúra dodávateľská 5 994,68
Faktúra 5112502899 24.06.2025 Faktúra dodávateľská 14 708,96
Faktúra 5112502898 24.06.2025 Faktúra dodávateľská 4 438,02
Faktúra 5112502910 25.06.2025 Faktúra dodávateľská 7 168,71
Faktúra 5112502908 25.06.2025 Faktúra dodávateľská 18 659,01