Objednávka číslo OBJ-25-01134

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-01134  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
16.04.2025  
Suma objednávky
5 645,70 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-25-01134_20250416_11372623.pdf    (91,4 KB)  
Dátum zverejnenia
16.04.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. 3,0000 ks 36,53
KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 4,0000 ks 338,99
KRUZOK POISTNY- 55mm 47,0000 ks 23,12
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV 3,0000 ks 36,90
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA 3,0000 ks 99,63
LOZKO PRUZNE GUMA 32,0000 ks 43,30
OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO 10,0000 ks 307,50
PODLOZKA-KU LOZKU 32,0000 ks 354,24
PRUZINA BRZDOV.PEDALU 3,0000 ks 3,69
PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 8,0000 ks 1 298,88
SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO 19,0000 ks 696,43
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 15,0000 ks 202,95
SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE 7,0000 ks 38,75
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 6,0000 ks 442,80
VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR 4,0000 ks 1 722,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 206/2025 16.04.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20251497_Z 4 590,00
Faktúra 5112501845 29.04.2025 Faktúra dodávateľská 5 426,76
Faktúra 5112501865 30.04.2025 Faktúra dodávateľská 5 040,48
Faktúra 5112501863 30.04.2025 Faktúra dodávateľská 366,54
Faktúra 5112501864 30.04.2025 Faktúra dodávateľská 6 417,89
Faktúra 5112501963 07.05.2025 Faktúra dodávateľská 2 128,52
Faktúra 5112501962 07.05.2025 Faktúra dodávateľská 2 891,61
Faktúra 5112502287 26.05.2025 Faktúra dodávateľská 3 736,37