Objednávka číslo OBJ-25-00594

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-00594  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
28.02.2025  
Suma objednávky
8 966,70 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-25-00594_20250228_08472457.pdf    (91,2 KB)  
Dátum zverejnenia
28.02.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
FILTER PALIVA S PUMPOU -47 10,0000 ks 1 107,00
Držiak filtra NB18 042002 10,0000 ks 178,35
DRZIAK JEMNEHO FILTRA N.C.504046809 5,0000 ks 485,85
SACIE POTRUBIE CN12036031 2,0000 ks 219,19
TESNENIE C10036037 2,0000 ks 3,20
Sada servisná - filtre katalyzátora Euro 1,0000 ks 398,15
Filter DPF (8 in) Euro 6 1,0000 ks 2 399,73
Filter DOC (4,5 in) Euro 6 1,0000 ks 2 092,23
ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR 3,0000 ks 516,60
KRUH ABS C10 004 072 (100 ZUBU) 1,0000 ks 54,12
KRUZOK POISTNY- 85mm pred.cast 10,0000 ks 12,30
HRDLO 10,0000 ks 88,56
HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR 10,0000 ks 59,04
TRUBICA NB 12 VODOZNAK 3,0000 ks 60,89
PRISTROJ MAZACI ACF 1,7L 2,0000 ks 1 291,50

Súvisiace dokumenty

Zmluva 116/2025 27.02.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025632_Z 7 290,00
Faktúra 5112501019 13.03.2025 Faktúra dodávateľská 7 786,27
Faktúra 5112501023 13.03.2025 Faktúra dodávateľská 9 801,62
Faktúra 5112501170 21.03.2025 Faktúra dodávateľská 5 208,31
Faktúra 5112501171 21.03.2025 Faktúra dodávateľská 11 892,21
Faktúra 5112501174 21.03.2025 Faktúra dodávateľská 8 722,85
Faktúra 5112501251 26.03.2025 Faktúra dodávateľská 20 365,11