Objednávka číslo OBJ-25-00300

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-00300  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
06.02.2025  
Suma objednávky
7 011,00 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-25-00300_20250206_10061695.pdf    (91,3 KB)  
Dátum zverejnenia
06.02.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE 15,0000 ks 1 254,60
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. 5,0000 ks 86,10
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY 12,0000 ks 1 992,60
KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 6,0000 ks 472,32
LOZISKO 8,0000 ks 88,56
MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA 58,0000 ks 107,01
SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL 6,0000 ks 439,11
SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO 12,0000 ks 428,04
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST 12,0000 ks 309,96
SRUBA DISKOVA PREDNA 56,0000 ks 206,64
SRUBA DISKOVA ZADNA 53,0000 ks 260,76
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 6,0000 ks 405,90
VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL 3,0000 ks 959,40

Súvisiace dokumenty

Zmluva 069/2025 05.02.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025303_Z 5 700,00
Faktúra 5112500831 03.03.2025 Faktúra dodávateľská 12 303,75
Faktúra 5112500829 03.03.2025 Faktúra dodávateľská 12 016,17
Faktúra 5112500830 03.03.2025 Faktúra dodávateľská 7 700,78
Faktúra 5112500929 07.03.2025 Faktúra dodávateľská 5 088,76
Faktúra 5112501019 13.03.2025 Faktúra dodávateľská 7 786,27
Faktúra 5112501023 13.03.2025 Faktúra dodávateľská 9 801,62
Faktúra 5112501169 21.03.2025 Faktúra dodávateľská 7 582,70
Faktúra 5112501171 21.03.2025 Faktúra dodávateľská 11 892,21
Faktúra 5112501520 08.04.2025 Faktúra dodávateľská 8 463,26