Objednávka číslo OBJ-25-00300
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00300
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.02.2025
- Suma objednávky
- 7 011,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00300_20250206_10061695.pdf (91,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.02.2025
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 15,0000 | ks | 1 254,60 |
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 5,0000 | ks | 86,10 |
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 12,0000 | ks | 1 992,60 |
KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 6,0000 | ks | 472,32 |
LOZISKO | 8,0000 | ks | 88,56 |
MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 58,0000 | ks | 107,01 |
SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 6,0000 | ks | 439,11 |
SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 12,0000 | ks | 428,04 |
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 12,0000 | ks | 309,96 |
SRUBA DISKOVA PREDNA | 56,0000 | ks | 206,64 |
SRUBA DISKOVA ZADNA | 53,0000 | ks | 260,76 |
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 6,0000 | ks | 405,90 |
VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 3,0000 | ks | 959,40 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 069/2025 | 05.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025303_Z | 5 700,00 |
Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |
Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
Faktúra | 5112500830 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 700,78 |
Faktúra | 5112500929 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 088,76 |
Faktúra | 5112501019 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 786,27 |
Faktúra | 5112501023 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 801,62 |
Faktúra | 5112501169 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 582,70 |
Faktúra | 5112501171 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 892,21 |
Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |