Objednávka číslo OBJ-25-00029

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-00029  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
20.01.2025  
Suma objednávky
5 694,90 € 
Predmet
n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-25-00029_20250120_08435899.pdf    (91,5 KB)  
Dátum zverejnenia
20.01.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
FILTER PALIVOVY JEMNY CURSOR9 EURO6 26.0 11,0000 ks 243,54
FILTER VZDUCHU 4591057174 12,0000 ks 383,76
CAP- KU LOZKU 13,0000 ks 139,11
KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA 3,0000 ks 122,14
REMEN KLINOVY 8PK 1247 11,0000 ks 135,30
FILTER PALIVA S PUMPOU -47 2,0000 ks 243,05
VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) 10,0000 ks 239,85
Koleno gumové 38x4x90/120 AC1 049 008 10,0000 ks 135,30
HADICA K VENTILU TURBA 500351898 5,0000 ks 35,67
NAPINAK REMENA ALTERNATORA CURSOR 9 EURO 6,0000 ks 228,78
Zátka vypúšťacia prevodovky ZF Ecolife M 10,0000 ks 246,00
O KRUZOK VYPUST.ZATKY PREVOD.ECOLITE 21, 20,0000 ks 98,40
TURBODÚCHADLO CURSOR 9 2,0000 ks 3 444,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 027/2025 17.01.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z202586_Z 4 630,00
Faktúra 5112500278 31.01.2025 Faktúra dodávateľská 14 542,66
Faktúra 5112500280 31.01.2025 Faktúra dodávateľská 10 861,64
Faktúra 5112500282 31.01.2025 Faktúra dodávateľská 8 637,80
Faktúra 5112500398 06.02.2025 Faktúra dodávateľská 3 447,70
Faktúra 5112500399 06.02.2025 Faktúra dodávateľská 8 756,25
Faktúra 5112500431 07.02.2025 Faktúra dodávateľská 10 027,45
Faktúra 5112500930 07.03.2025 Faktúra dodávateľská 16 296,79