Objednávka číslo OBJ-24-03599

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-03599  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
07.01.2025  
Suma objednávky
3 714,48 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-03599_20250107_10042765.pdf    (91,6 KB)  
Dátum zverejnenia
07.01.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
SIMERING NABOJA VNUTORNY 4,0000 ks 103,32
SIMERING NABOJA VONKAJSI 5,0000 ks 86,10
SILENBLOK-A NAPRAVA SPODNE RAMENO/PRED.C 2,0000 ks 123,25
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 15,0000 ks 83,03
HRDLO 10,0000 ks 92,25
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 30,0000 ks 81,18
NABOJ KOLESA UPLNY 3,0000 ks 1 162,35
VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI 20,0000 ks 1 279,20
VENTIL OVZDUSNOVACI MOSADZNY 1/8? 20,0000 ks 49,20
TRUBICA NB 12 VODOZNAK 4,0000 ks 82,66
Skrutka M18x1,5x55 s 6 HR hlavou 6,0000 ks 11,07
Skrutka M14x1,5x45 s 6 HR hlavou 6,0000 ks 11,07
Skrutka M16x1,5x60 s 6 HR hlavou 6,0000 ks 14,76
ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-718 1,0000 ks 405,90
Prechodka 51/38-100 mm 5,0000 ks 129,15

Súvisiace dokumenty

Zmluva 006/2025 03.01.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202411242_Z 3 019,90
Faktúra 5112500159 23.01.2025 Faktúra dodávateľská 8 918,29
Faktúra 5112500157 23.01.2025 Faktúra dodávateľská 13 244,71
Faktúra 5112500158 23.01.2025 Faktúra dodávateľská 5 379,41
Faktúra 5112500222 29.01.2025 Faktúra dodávateľská 10 268,66
Faktúra 5112500278 31.01.2025 Faktúra dodávateľská 14 542,66