Objednávka číslo OBJ-24-03347

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-03347  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
05.12.2024  
Suma objednávky
5 232,00 € 
Predmet
n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-24-03347_20241205_15061876.pdf    (91,2 KB)  
Dátum zverejnenia
05.12.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
CAP- KU LOZKU 13,0000 ks 70,20
FILTER OLEJA MOTORA 47 W1170/7 504026056 21,0000 ks 289,80
FILTER PALIVOVY HRUBY NB18-CURSOR 8-WK95 11,0000 ks 96,36
FILTER PALIVOVY JEMNY NB18-CURSOR 8 11,0000 ks 118,80
FILTER VZDUCHU 4591057174 13,0000 ks 358,80
FILTRACNY PRVOK OLEJA CURSOR 9 EURO 6 13,0000 ks 226,20
KARDAN GWB I=1000/1110 PRE NB12 2,0000 ks 1 612,80
KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z 2,0000 ks 1 348,85
KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 3,0000 ks 104,40
REMEN KLINOVY 8PK 1620 11,0000 ks 145,20
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La 68,0000 ks 381,07
SADA FILTROV VYMENIKA -57,67 2992447 27,0000 ks 479,52

Súvisiace dokumenty

Zmluva 632/2024 05.12.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z202410880_Z 4 360,00
Faktúra 5112405550 07.01.2025 Faktúra dodávateľská 9 215,57
Faktúra 5112405551 07.01.2025 Faktúra dodávateľská 11 611,80
Faktúra 5112405552 07.01.2025 Faktúra dodávateľská 7 395,77
Faktúra 5112405559 09.01.2025 Faktúra dodávateľská 8 514,72
Faktúra 5112405556 09.01.2025 Faktúra dodávateľská 8 493,44
Faktúra 5112501253 26.03.2025 Faktúra dodávateľská 1 430,98