Objednávka číslo OBJ-24-02871

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-02871  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
21.10.2024  
Suma objednávky
4 632,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-02871_20241021_09174248.pdf    (91,8 KB)  
Dátum zverejnenia
21.10.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
SIMERING NABOJA VNUTORNY 8,0000 ks 220,80
RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 3,0000 ks 829,80
PUZDRO POISTNE AC9 005 053 10,0000 ks 18,00
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 20,0000 ks 48,00
TYC VODIACA KOMPLETNA 4,0000 ks 698,40
SKRUTKA SPOJOVACIA 0736008084 10,0000 ks 180,00
VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI 20,0000 ks 1 440,00
HRDLO 10,0000 ks 93,60
CAP GULOVY-HORNE RAMENO 2,0000 ks 48,00
HRDLO 6,0000 ks 90,00
VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA / 5,0000 ks 270,00
Skrutka M18x1,5x70 s 6 HR hlavou 10,0000 ks 30,00
Hadica armovana M30x2x305 PTFE 10,0000 ks 540,00
PRIPOJKA SV241/WSSK 3/8 NW 6 OR SCR K 8,0000 ks 57,60
Prípojka na vodu 3/8 SV 241 8,0000 ks 28,80
TLMIC HLUKU WABCO 5,0000 ks 39,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 541/2024 18.10.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20249006_Z 3 860,00
Faktúra 5112404662 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 4 206,17
Faktúra 5112404665 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 7 962,36
Faktúra 5112404780 15.11.2024 Faktúra dodávateľská 8 721,12
Faktúra 5112404781 15.11.2024 Faktúra dodávateľská 13 516,56
Faktúra 5112404806 19.11.2024 Faktúra dodávateľská 1 401,96
Faktúra 5112404951 27.11.2024 Faktúra dodávateľská 12 811,79
Faktúra 5112404953 27.11.2024 Faktúra dodávateľská 5 084,92