Objednávka číslo OBJ-24-02771

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-02771  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
15.10.2024  
Suma objednávky
8 124,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Ostatné  
Prílohy
pdf OBJ-24-02771_20241015_09524016.pdf    (91,4 KB)  
Dátum zverejnenia
15.10.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
LOZISKO 6307 2RS 10,0000 ks 36,00
LOZISKO 6207 2RS 10,0000 ks 28,80
Sklo 3,5 a 9 ľavého bočného okna EURO 6 2,0000 ks 904,80
DVERE SCHRANKY-AD BLUE 1,0000 ks 345,60
NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 1,0000 ks 1 380,00
RAMENO STIERACA LAVE 1,0000 ks 93,60
SKLO BOCNEHO OKNA NB12-1290x1390 1,0000 ks 250,80
STYKAČ VAKUOVY HX200CBC GIGAVAC 4,0000 ks 2 251,20
JEDNOTKA CENTRÁLNA ZR32-A NAPROGRAMOVANÁ 1,0000 ks 936,00
SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY 20,0000 ks 600,00
SONDA NOX 5,0000 ks 1 080,00
O-krúžok 5,0000 ks 1,20
RAMENO STIERACA PRAVE 1,0000 ks 93,60
Držiak zadných svetiel ľavý NB 12 1,0000 ks 122,40

Súvisiace dokumenty

Zmluva 527/2024 14.10.2024 ND na autobusy SOR NB12, 18 Z20248773_Z 6 770,00
Faktúra 5112404531 06.11.2024 Faktúra dodávateľská 14 305,44
Faktúra 5112404532 06.11.2024 Faktúra dodávateľská 20 514,36
Faktúra 5112404664 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 6 552,60
Faktúra 5112404665 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 7 962,36
Faktúra 5112404666 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 11 760,36
Faktúra 5112404781 15.11.2024 Faktúra dodávateľská 13 516,56
Faktúra 5112404782 15.11.2024 Faktúra dodávateľská 10 268,16
Faktúra 5112405022 03.12.2024 Faktúra dodávateľská 16 486,56