Objednávka číslo OBJ-24-02722

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-02722  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
14.10.2024  
Suma objednávky
6 168,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-02722_20241014_10400453.pdf    (91,4 KB)  
Dátum zverejnenia
15.10.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 9,5 3,0000 ks 259,20
VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR 4,0000 ks 1 968,00
SKRUTKA M16x1,5x40 IMBUS GEOMET 20,0000 ks 84,00
Valec brzdový ľavý cursor 9 6,0000 ks 734,40
Valec brzdový KNORR pravý BS 2437 6,0000 ks 734,40
ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-751 2,0000 ks 1 132,80
ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-718 2,0000 ks 816,00
HRDLO UHLOVE L743643 PR.10/M12x1,5 10,0000 ks 84,00
Plech zaisťovací FU270 10,0000 ks 24,00
KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /ve 6,0000 ks 64,80
Koleno pr.60 NB18 048 132 6,0000 ks 118,80
Hadica 30x4x90 AC1 048 020 6,0000 ks 23,04
Opravárenská sada modulátora WABCO (orig 2,0000 ks 124,56

Súvisiace dokumenty

Zmluva 523/2024 11.10.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20248696_Z 5 140,00
Faktúra 5112404531 06.11.2024 Faktúra dodávateľská 14 305,44
Faktúra 5112404664 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 6 552,60
Faktúra 5112404665 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 7 962,36
Faktúra 5112404666 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 11 760,36
Faktúra 5112404782 15.11.2024 Faktúra dodávateľská 10 268,16
Faktúra 5112404951 27.11.2024 Faktúra dodávateľská 12 811,79
Faktúra 5112404953 27.11.2024 Faktúra dodávateľská 5 084,92
Faktúra 5112500157 23.01.2025 Faktúra dodávateľská 13 244,71
Faktúra 5112500282 31.01.2025 Faktúra dodávateľská 8 637,80