Objednávka číslo OBJ-24-02410

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-02410  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
10.09.2024  
Suma objednávky
5 388,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Ostatné  
Prílohy
pdf OBJ-24-02410_20240910_09154442.pdf    (91,5 KB)  
Dátum zverejnenia
10.09.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
ZAMOK DVIEROK SKRINKY NAD VODICOM 5,0000 ks 21,00
CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI 5,0000 ks 720,00
RAMENO HORNE LAVE 2 AZ 5 DVERE 3,0000 ks 504,00
Rameno horne pravé 2 až 5 dvere EURO 6 1,0000 ks 146,88
Rameno horné ľavé 2 až 5 dvere EURO 6 1,0000 ks 144,00
LOZISKO KLBOVE 10,0000 ks 144,00
KANISTER-10L NA OSTREKOVAC 4,0000 ks 43,20
KANISTER-5L NA NZ 3,0000 ks 24,12
TRUBKA 6240020A 10,0000 ks 600,00
FILTER KLIMATIZACIE 6242290A CURSOR 9 EU 30,0000 ks 684,00
TRUBKA KLIMATIZACIE 8,0000 ks 1 056,00
BLATNIK ZADNY PRAVY 1,0000 ks 492,00
MOTORČEK SPÄTNÉHO ZRKADLA 10,0000 ks 780,00
Podložka – valček spodného uloženia dver 30,0000 ks 28,80

Súvisiace dokumenty

Zmluva 455/2024 09.09.2024 ND na autobusy SOR NB12,NB18 Z20247428_Z 4 490,00
Faktúra 5112403989 01.10.2024 Faktúra dodávateľská 13 937,52
Faktúra 5112403985 01.10.2024 Faktúra dodávateľská 14 234,40
Faktúra 5112404161 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 9 104,72
Faktúra 5112404162 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 8 039,76
Faktúra 5112404159 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 5 149,92
Faktúra 5112404531 06.11.2024 Faktúra dodávateľská 14 305,44
Faktúra 5112404780 15.11.2024 Faktúra dodávateľská 8 721,12