Objednávka číslo OBJ-24-02371

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-02371  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
05.09.2024  
Suma objednávky
6 456,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-02371_20240905_12040439.pdf    (91,5 KB)  
Dátum zverejnenia
05.09.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
VENTIL TLAKOVY 4,0000 ks 105,60
SRUBA DISKOVA ZADNA 100,0000 ks 540,00
VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL 6,0000 ks 1 944,00
RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 3,0000 ks 828,00
HRDLO 10,0000 ks 84,00
LOZISKO 20,0000 ks 240,00
KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 11,0000 ks 23,76
HRDLO 10,0000 ks 78,00
RAMENO HORNE PRAVE NB12 004 004 2,0000 ks 672,00
SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO 20,0000 ks 477,60
KRUZOK POISTNY- 55mm 30,0000 ks 10,80
Sušič vzduchu APU 1,0000 ks 600,00
ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-751 1,0000 ks 600,00
Koleno pr.60 NB18 048 132 5,0000 ks 72,00
Čap vodiaceho ramena NB12 005 045 2,0000 ks 180,24

Súvisiace dokumenty

Zmluva 451/2024 04.09.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20247328_Z 5 380,00
Faktúra 5112403987 01.10.2024 Faktúra dodávateľská 3 140,40
Faktúra 5112403984 01.10.2024 Faktúra dodávateľská 6 273,12
Faktúra 5112403985 01.10.2024 Faktúra dodávateľská 14 234,40
Faktúra 5112404163 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 6 569,89
Faktúra 5112404158 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 7 104,71
Faktúra 5112404333 18.10.2024 Faktúra dodávateľská 8 017,32
Faktúra 5112404530 06.11.2024 Faktúra dodávateľská 6 647,59