Objednávka číslo OBJ-24-02245

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-02245  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
26.08.2024  
Suma objednávky
4 920,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Ostatné  
Prílohy
pdf OBJ-24-02245_20240826_09504699.pdf    (91,5 KB)  
Dátum zverejnenia
26.08.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
SRUBENIE KLIMATIZACIA 6,0000 ks 79,20
SRUBENIE NW10(G08)3/4 45STUPNOV S VENTIL 4,0000 ks 115,20
SRUBENIE KLIMATIZACIA 20,0000 ks 264,00
SRUBENIE NW10(G08)SPOJKA S VENTILOM VT 5,0000 ks 96,00
SRUBENIE NW12(G10)SPOJKA S VENTILOM VT 10,0000 ks 222,00
SRUBENIE NW16(G12)SPOJKA 20,0000 ks 336,00
SADA SRUBENIA KLIMATIZACIE 1,0000 ks 1 530,00
OSVETLENIE ŠPZ-312414109 20,0000 ks 264,00
Tesniaca podložka MONDO 8,0000 ks 57,60
HADIČKA 10,0000 m 240,00
SKLO STRED DVERI PRAVE KRIDLO 1,0000 ks 576,00
SKLO PREDNYCH DVERI PRAVE KRIDLO 1,0000 ks 470,40
SKRUTKA VNUTORNEHO VRCHNEHO KRYTU 100,0000 ks 374,40
NIT SRUBOVACI HEYMAN 50,0000 ks 36,00
CLONA CELNEHO SKLA 2,0000 ks 259,20

Súvisiace dokumenty

Zmluva 425/2024 23.08.2024 ND na autobusy SPR NB12, NB18 Z20247003_Z 4 100,00
Faktúra 5112403723 12.09.2024 Faktúra dodávateľská 6 293,64
Faktúra 5112403816 18.09.2024 Faktúra dodávateľská 7 541,23
Faktúra 5112403987 01.10.2024 Faktúra dodávateľská 3 140,40
Faktúra 5112403985 01.10.2024 Faktúra dodávateľská 14 234,40
Faktúra 5112404163 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 6 569,89
Faktúra 5112404159 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 5 149,92
Faktúra 5112404530 06.11.2024 Faktúra dodávateľská 6 647,59