Objednávka číslo OBJ-24-01814

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01814  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
12.07.2024  
Suma objednávky
5 867,76 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-01814_20240712_13291696.pdf    (381,6 KB)  
Dátum zverejnenia
12.07.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR 3,0000 ks 484,56
SRUBA DISKOVA ZADNA 80,0000 ks 960,00
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 20,0000 ks 60,00
CAP 2,0000 ks 79,20
MATICA M30x2 KORUNKOVA 2,0000 ks 20,40
SRUBENIE PRIPOJKA CENTR MAZANIA UHLOVE 5,0000 ks 84,00
CAP GULOVY-HORNE RAMENO 2,0000 ks 43,20
SADA OPRAVARENSKA HORNEHO RAMENA - CAP 2,0000 ks 64,80
RAMENO HORNE PRAVE NB12 004 004 1,0000 ks 337,20
TELESO LAVE 1,0000 ks 269,40
SKRUTKA A 8 AC1 062 096 (213196008) 20,0000 ks 36,00
VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA / 5,0000 ks 237,00
REGULATOR TLAKU S FILTROM 10,0000 ks 960,00
HADICA RADIOFLEX PROFI 60,0000 m 1 368,00
VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR 4,0000 ks 864,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 339/2024 11.07.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20245570_Z 4 889,80
Faktúra 5112403171 08.08.2024 Faktúra dodávateľská 6 026,76
Faktúra 5112403180 08.08.2024 Faktúra dodávateľská 12 687,00
Faktúra 5112403182 09.08.2024 Faktúra dodávateľská 7 823,28
Faktúra 5112403186 09.08.2024 Faktúra dodávateľská 10 016,64
Faktúra 5112403723 12.09.2024 Faktúra dodávateľská 6 293,64
Faktúra 5112404153 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 8 351,88