Objednávka číslo OBJ-24-01342

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01342  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
30.05.2024  
Suma objednávky
5 112,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-24-01342_20240530_07253483.pdf    (381,3 KB)  
Dátum zverejnenia
30.05.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
SIMERING KLUKOVY ZADNY IVECO 6,0000 ks 158,40
POTRUBIE VODNE 10,0000 ks 144,00
POTRUBIE PALIVOVE E3+E4 10,0000 ks 204,00
HADICA K VENTILU TURBA 500351898 10,0000 ks 90,00
CERPADLO PODAVACIE 2,0000 ks 263,52
SADA FILTROV ALLISON NA PREVODOVKU 2,0000 ks 103,20
FILTER PALIVOVY S PUMPOU IVECO (99460566 1,0000 ks 114,00
O-KRUZOK 13,11x2,62 20,0000 ks 9,60
NAPINAK RESATEC TE-5 FB 3,0000 ks 306,00
REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU 40,0000 ks 254,40
FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 34,0000 ks 412,08
SADA FILTROV VYMENIKA -57,67 2992447 32,0000 ks 460,80
VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV 12,0000 ks 2 592,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 259/2024 28.05.2024 ND na autobusy SOR nB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20243937_Z 4 260,00
Faktúra 5112402513 24.06.2024 Faktúra dodávateľská 11 108,40
Faktúra 5112402368 14.06.2024 Faktúra dodávateľská 1 569,60
Faktúra 5112402426 19.06.2024 Faktúra dodávateľská 9 544,44
Faktúra 5112402511 24.06.2024 Faktúra dodávateľská 4 111,20
Faktúra 5112402512 24.06.2024 Faktúra dodávateľská 10 833,36
Faktúra 5112402510 24.06.2024 Faktúra dodávateľská 2 600,76
Faktúra 5112402637 04.07.2024 Faktúra dodávateľská 3 987,36
Faktúra 5112403723 12.09.2024 Faktúra dodávateľská 6 293,64