Objednávka číslo OBJ-24-00551

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-00551  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
07.03.2024  
Suma objednávky
2 490,60 € 
Predmet
n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-24-00551_20240307_09022799.pdf    (381,8 KB)  
Dátum zverejnenia
07.03.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
FILTER MOCOVINY 42555073 20,0000 ks 396,00
REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 20,0000 ks 192,00
SKRUTKA M20x1,5x80 6 HRANNA HLAVA 15,0000 ks 68,40
SKRUTKA M18x1,5x90 6-HRANNA HLAVA 15,0000 ks 57,60
ZATKA + O-KRUZOK 3,0000 ks 126,00
ZATKA M24X1,5-SRUB DIFERAK 6,0000 ks 64,80
VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) 5,0000 ks 168,00
O-KRUZOK -VYPUSNY SRUB MOTORA 30,0000 ks 7,20
REMEN KLINOVY 8PK 1247 20,0000 ks 192,00
NAPINAK RESATEC TE-5 FB 5,0000 ks 510,00
HRDLO 5,0000 ks 42,00
VICKO 7,0000 ks 71,40
REMEN KLINOVY 8PK 1630 10,0000 ks 132,00
HADICA K VENTILU TURBA 500351898 5,0000 ks 90,00
NAPINAK REMENA ALTERNATORA CURSOR 9 EURO 5,0000 ks 198,00
ODVETRANIE-SKRINKA 2,0000 ks 156,00
PODLOZKA NAPINAKU NB18 C10 001 037 2,0000 ks 19,20

Súvisiace dokumenty

Zmluva 090/2024 05.03.2024 ND na autobusy SOR Nb12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20241440_Z 2 075,50
Faktúra 5112400970 19.03.2024 Faktúra dodávateľská 7 319,76
Faktúra 5112401028 25.03.2024 Faktúra dodávateľská 12 388,32
Faktúra 5112401143 04.04.2024 Faktúra dodávateľská 2 383,56
Faktúra 5112402094 31.05.2024 Faktúra dodávateľská 10 458,43